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学院召开2029-2023年度重大政策落实及内部控制专项审计通报会

日期:2024-12-12    作者:张姝    编辑:张姝    来源:纪检监察办公室(审计处)
摄影 审稿 杨晓斌
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12月12日上午,学院召开2019-2023年度重大政策落实及内部控制专项审计通报会,审计组成员及相关责任部门负责人参加会议。学院院长符刚出席会议并讲话。

会议通报了学院2019-2023年度重大政策落实及内部控制专项审计情况,提出了审计整改建议,相关责任部门分别作表态发言,一致表示,将主动认领问题,制定整改措施,扎实推进整改落实。

学院院长符刚对此次审计工作给予充分肯定。他指出,此次审计,是对学院贯彻执行上级决策部署、重大经济决策及决策执行、财政财务和内部控制及其他重要经济活动、落实党风廉政建设责任和廉洁从政等情况的一次全面体检,发挥了审计监督“治已病”、“防未病”的作用。他强调,一是高度重视,严肃对待审计发现问题,不回避、不遮掩,深入分析原因,查找问题短板;二是加强整改落实,新官要理旧账,主动作为,确保整改不留死角、不打折扣;三是持续督导,一抓到底,建立问题清单和整改台账,严格销号管理,确保整改实效。他要求,相关部门从三个方面深化整改,一是要从对问题的认识上看思想是否到位;二是要从整改的措施上看行动是否到位;三是要从最终的效果上看力度是否到位。扎实推动整改落实,做到“改”促行、以“改”增效、以“改提标



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